南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202205-00115 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道独山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-05-09 发布日期: 2022-05-09
索引号: 11341702728514493N/202205-00115
组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道独山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
文号:
生成日期: 2022-05-09
发布日期: 2022-05-09
南山街道独山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-05-09 10:57 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期初结余:519363.46(其中:现金1471.64,银行存款:517891.82)期末结余:477324.00(其中:现金3456.70,银行存款473867.30)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收2021年四季度保洁员工资 乡镇补助收入 33,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年独山水库管护资金 乡镇补助收入 9,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年曹家冲水库管护资金 其它 9,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年目标管理奖 乡镇补助收入 75,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年重点项目完成奖 乡镇补助收入 30,000.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 1,490.00 胡刚明 
- 0002 收2022年个人交纳工会会费 现金 1,490.00 胡刚明 
- 0003 收一二季度考评奖金 乡镇补助收入 2,140.00 胡刚明 
- 0003 收文明创建保证金退款 其它 4,000.00 胡刚明 
- 0003 收开发区付独山困难补助 县级及以上部门补助收入 200,000.00 胡刚明 
- 0003 收高铁二标矿石厂付独山春节困难补助 其它单位补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0003 收一季度银行存款利息 存款利息收入 471.48 胡刚明 
- 0004 提备用金 农村合作银行河沥支行 15,000.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 1,490.00 胡刚明 
- 0004 提备用金 现金 15,000.00 胡刚明 
- 0005 付购环卫板车内胎及垃圾清运 环境卫生 750.00 胡刚明 
- 0005 付老村委会桌椅及空调拆装费 其它 500.00 胡刚明 
- 0006 付一季度路灯电费 公益性电费 3,677.80 胡刚明 
- 0006 付一季度办公电费 办公费用 4,318.14 胡刚明 
- 0006 付办公用品及茶叶 办公费用 724.00 胡刚明 
- 0007 付老兵去逝购花圈 慰问支出 145.00 胡刚明 
- 0007 付春节困难群众慰问 慰问支出 2,900.00 胡刚明 
- 0008 付2021年村级目标管理考核奖 奖励支出 85,000.00 胡刚明 
- 0008 付2021年重点项目完成奖 奖励支出 30,000.00 胡刚明 
- 0009 付2021年保洁员绩效及清扫补助 环境卫生 36,800.00 胡刚明 
- 0009 付2022年2-3月保洁员工资 环境卫生 22,800.00 胡刚明 
- 0010 付村民组长及村民代表会补贴 误工补贴支出 7,600.00 胡刚明 
- 0010 付防疫及路灯调试人员工资 误工补贴支出 3,400.00 胡刚明 
- 0010 付2021年度村监督委员会成员工资 其他管理人员补助 12,600.00 胡刚明 
- 0010 付2021年度村民组长工资 其他管理人员补助 21,600.00 胡刚明 
- 0011 付离任村干部春节慰问 慰问支出 6,400.00 胡刚明 
- 0011 付困难群众春节慰问 慰问支出 18,700.00 胡刚明 
- 0012 付村两委人员1-3月工资 管理人员及村干部报酬 26,160.00 胡刚明 
- 0012 付村卫健专干1-3月工资 管理人员及村干部报酬 3,480.00 胡刚明 
- 0012 付村聘用干部12-3月工资 管理人员及村干部报酬 13,920.00 胡刚明 
- 0012 付村1月保洁员工资 环境卫生 10,800.00 胡刚明 
- 0013 付村民组长冬至及春节公墓值班补助发放 其他管理人员补助 1,250.00 胡刚明 
- 0013 付村干部春节禁放值班补助 管理人员规定补助 7,600.00 胡刚明 
- 0013 付2021年文明创建奖金 奖励支出 2,140.00 胡刚明 
- 0013 退2021年文明创建保证金 其它 4,000.00 胡刚明 
- 0014 代付便民中心附属工程款 股份合作社 10,500.00 胡刚明 
- 0015 付曹家冲水库管护资金 其它 9,000.00 胡刚明 
- 0015 付王保洲青砖费用 其它 1,500.00 胡刚明 
- 0016 付空调拆装费 办公费用 4,850.00 胡刚明 
- 0016 付2021年1-12月广告印刷费 广告宣传 22,095.00 胡刚明 
- 0016 付2022年1月广告印刷费 广告宣传 23,200.00 胡刚明 
- 0017 付工会会员春节慰问 工会支出 5,000.00 胡刚明 
- 0017 付疫情防控物资支出 卫生防疫支出 5,434.00 胡刚明 
- 0017 付保洁环卫物资支出 环境卫生 1,693.00 胡刚明 
- 0018 付农家书屋书架费 文化活动支出 1,191.00 胡刚明 
- 0018 付2021年度办公日用品及除草剂 办公费用 4,413.00 胡刚明 
390,591.48 432,630.94
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